4月26日,我院召开2017年内部审计工作会议。院总会计师曹安辉及审计价格管理处、财务处、机关纪委、工会、药学部、医学检验中心、伽马刀、验光配镜中心、医学整形美容中心等部门负责人参加了会议。
会上审计价格管理处副处长郑琼华向大家介绍了此次内审工作的背景、方案和要求并向各被审单位发放了《审计通知书》及《要求提供材料清单》。
总会计师曹安辉详细分析了各被审计部门现行情况、审计的方向和重点,并对审计小组和被审计部门分别提出了要真实、全面、客观的提供资料和反映问题的要求,确保此次审计工作落到实处。同时还指出,此次内审工作旨在规范我院内部控制制度的落实和实施情况,强化我院内控管理和监督,堵塞管理漏洞,保护医院经济利益。
据悉,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)文件精神,我院今年的内部专项审计工作在往年的基础上进行了创新和改革,将探索式开展对药学部和医学检验中心两部门的内部控制责任审计。